0813241;2111;Перерах.на карт.рах.з/п за квітень 2026 р.;Дог.№19 від 12.06.2018р.;Податки та збори перерах. повн
Повна картка транзакції →смт Вороновиця, Вінницький район: 710 транзакцій на 16,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 347 | 11,4 млн грн | |
| Соцзахист | 312 | 4,7 млн грн | |
| Управління | 51 | 546,7 тис. грн |
0813241;2111;Перерах.на карт.рах.з/п за квітень 2026 р.;Дог.№19 від 12.06.2018р.;Податки та збори перерах. повн
Повна картка транзакції →0813241;2240;послуги охорони приміщ.бюдж. установи;акт.№00472 від 20.04.2026р.;Дог №1 від 01.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813241;2111;пер.на вкл.рах.винагор.за сортув.гум.вантажів цив.прав дог. №2від19.01.2026 р.,акт№4від 20.04.2026р.за квітень 2026р.,фіз.особаКривомаз О.В..інд.код.3052301515;Податки та збори перерах. повн.;.
Повна картка транзакції →0813241;2111;пер.навкл.рах.винагор.за сортув.гум.вантажів цив.прав дог. №1від19.01.2026р.,акт№ 4 від 20.04.2026р.за квітень 2026 р,,фіз.особа Копчун М.Ю..інд.код.2976102396;Податки та збори перерах. повн.;.
Повна картка транзакції →0813241;2111;пер.на вкл.рах.винагор.за тех.супров.комп.обладнання,дог.цпх №3 від 19.01.2026р,,акт№4 від20.04.2026р.за квітень 2026р,фіз.особа Чайка А.М..інд.код 2248506902;Податки та збори перерах. повн.;.
Повна картка транзакції →0813241;2272;вода та водовідведення квітень 2026р.;акт.№210 від 20.04.2026р.;Дог № 12 від 29.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-847,91
Повна картка транзакції →0813241;2275;вивіз ТПВ;акт.№209 від 20.04.2026р.;Дог №11 від 29.01.2026р.;у т.ч ПДВ-400,00
Повна картка транзакції →0813241; 2111; утрим.із зар.плати за квітень 2026 р. Копчун М.Ю.згідно викон.провадж.№72582947 від 22.08.2023р, пост.про стягн.боргу б/н від22.08.2023р.,Перерах. повн.
Повна картка транзакції →0813241;2240;посл.поточн.рем.та техн. обслуг.обладнання(коса);акт.№ТД По-0069від 20.04.2026р.;Дог №53 від 20.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-365,00
Повна картка транзакції →0813241; 2111; утрим.із винаг.по дог.ЦПХ №1від 19.01.2026р., Копчун М.Ю.згідно викон.провадж.№72582947 від 22.08.2023р, пост.про стягн.боргуб/н від 22.08.2023р.акт №4від20.04.2026р.за квітень 2026 р.,Перерах. повн.
Повна картка транзакції →Перерах лікарняних на вклад.рахунки за 04.26;Дог. на обслуговування №40.33.xxxx від 06.02.xxxxр. Под і збори пер. повністю ;.
Повна картка транзакції →0813241;2275;вивіз ТПВ;акт.№1471 від 22.04.2026р.;Дог №13 від05.02.2026р.;у т.ч ПДВ-27,61.
Повна картка транзакції →0813241;2275;вивіз ТПВ;акт.№ 967 від 22.04.2026р.;Дог №13 від 05.02.2026р.;у т.ч ПДВ-27,61
Повна картка транзакції →0110150;2210;канцелярські товари;накл №МЛ-00000257від 27.04.2026р, дог№19 від 19.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0813241;2272; за водопостачання; акт.№9 від 22.04.2026 р.;Дог № 118/26 від 13.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-21,16
Повна картка транзакції →0813241;2272; за водовідведення; акт.№10 від 22.04.2026 р.;Дог № 119/26від 13.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-17,45
Повна картка транзакції →0110150;2273;постачання електроенергії за квітень 2026р.;акт №1319038-2604-1 від 27.04.2026р, дог.№1319038 від 14.01.2026р.;в т.ч ПДВ-5292,42;;
Повна картка транзакції →3710160;2111;перерахування на вкладні рахунки заробітна плата за 04.26; Дог.№40.33.0000000656 від 13.02.2024.;
Повна картка транзакції →*;101;38503850;;0813241 2120 Єд.внес.нарах.на з/плату за квітень 2026 р. 22% - 27740,55 Перерах. повн(101 0813241 2120 Єд.внес.нарах.на з/плату за квітень 2026 р. 22% - 27740,55 Перерах. повн)
Повна картка транзакції →*;101;38503850;11010100;0813241 2111 Податок з доходів фізичних осіб із з-ти за квітень 2026 р. Перерах.повн.(101 0813241 2111 Податок з доходів фізичних осіб із з-ти за квітень 2026 р. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги сторонніх фахівців (правова допомога);зг. пп2п19 Пост КМУ 590,акт в/р №3 від 27.04.2026р, дог№б/н від 01.04.2026р;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;пот ремонт та обслуговув. комп. та оргтехніки;акт в/р №1/42від 27.04.2026р, дог №42від27.04.2026, зг пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання марок для відправки службової кореспонденції;накл №НК-50111538від27.04.26, дог№200426-08від27.04.26, зг.пп2п19ПКМУ590;втчПДВ-1280,00;
Повна картка транзакції →0110150;2240;пот ремонт та обслуговув. комп. та оргтехніки;акт в/р №1/8від 27.04.2026р, дог №8від27.01.2026, зг пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;канцелярські товари;накл №МЛ-00000239від 27.04.2026р, дог№17 від 19.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →