0611141;2210;За чорнила для заправки принтера; договiр №132 вiд 10.06.2026р., накладна №1855 вiд 10.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
0611141;2210;За чорнила для заправки принтера; договiр №132 вiд 10.06.2026р., накладна №1855 вiд 10.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№2312 від 16.06.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№10 від 05.01.2026,накладна№670 від 15.06.2026;ID UA-2026-01-06-003645-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2210;Канцтовари;зг.дог.№20 від 12.06.2026 та накладна №1486 від 12.06.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№2289 від 15.06.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;За соду харчову для миття яєць курячих ЗДО;договiр №116 вiд 08.05.2026р.,накладна №16 вiд 10.06.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;05462840;;КПКВК1011080 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на відпускні за червень 2026 року перераховано повністю.(101 КПКВК1011080 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на відпускні за червень 2026 року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сметану 20%; договір №12 від 19.01.2026р.,видаткова накладна № РН-0030805 від 18.05.2026р.; ПДВ-50,19
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сметану 20% ;договір №12 від 19.01.2026р.,видаткова накладна № РН-0029342 від 11.05.2026р.; ПДВ-50,19
Повна картка транзакції →0110150;2250;кошти на виплату вiдрядження ;зг розпорядження №60 вiд 09.06.26р до звiту № 12 вiд 15.06.2026р.
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №41 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №39 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →1014060;2240;За заправку катриджа,зг.дог №37 від 16.06.2026 р. ,зг.акту №37 від 16.06.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №42 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №40 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0611021;2240;За вiдновлення картриджа; договiр №37-ВТО вiд 28.01.2026р.,акт в/р №1050 вiд 08.06.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;За вiдновлення картриджа (Манькiвський ЗДО"Дзвiночок") ; договiр №37-ВТО вiд 28.01.2026р.акт №824 вiд 08.06.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;05464170;;КПКВК1014030 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю.(101 КПКВК1014030 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір із допомоги з ТВП за червень xxxx(101 Військовий збір із допомоги з ТВП за червень xxxx)
Повна картка транзакції →0611010;2272;За водопостачання за червень 2026р (Голдашiвський ЗДО"Малятко"); договiр №102 вiд 28.04.2026р. акт в/р №5 вiд 17.06.2026р. безПДВ
Повна картка транзакції →1210160;2210;Витратні та інші матеріали до комп.техніки та орг.техніки; Договір №25 від 17.06.2026р. та Акту №1675 від 17.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38813548;11011000;Військовий збір із винагороди за виконані послуги(101 1216020 2610 Військовий збір із винагороди за виконані послуги , з-но договору № 17 від 15.06.2026; акт вик. робіт 17/1 від 17.06.2026)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№2243 від 12.06.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За цибулю,лимон; договір №8 від 12.01.2026р.,видаткова накладна № РН-0001673 від 18.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611141;2240;За дiагностику системного блоку; договiр №37-ВТО вiд 28.01.2026р.,акт в/р №1512 вiд 11.06.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →