0611010;2230; за продукти договору№3 від 29.12.2025,накладна№РН-0049384 від 16.06.2026;ID UA-2025-12-23-005393-а;в т.ч. ПДВ-320,00
Повна картка транзакції →Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
0611010;2230; за продукти договору№3 від 29.12.2025,накладна№РН-0049384 від 16.06.2026;ID UA-2025-12-23-005393-а;в т.ч. ПДВ-320,00
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №117 від 17.06.2026року та договору №4 від 11.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№2 від 29.12.2025,накладна№BG-0004209/ТГ від 15.06.2026;ID UA-2025-12-22-006526-а;в т.ч. ПДВ-315,00
Повна картка транзакції →0611010;2210;За придбання матерiалiв для ремонту електромерiжi (автоматичний вимикач, вiдгалужувальний проколюючий зажим, бокс герметичнийКДЕ-У пiд трьохфазний електрон. лiчильник (Бирлiвський ЗДО "Веснянка"); договiр №04/06/26-09 вiд 10.06.2026р.,накладна №ЦБ506-0002 вiд 10.06.2026р.в т.ч.ПДВ-313,65
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№42 від 01.05.2026,накладна№3356 від 15.06.2026;ID UA-2026-04-22-006108-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;За комплектуючi до обладнання (труба, вал, цилiндр, маховик коси, бак паливний (Великокирiївський ЗДО "Свiтанок"); договiр №133вiд 10.06.2026р. накладна №2719 вiд 10.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →Виплата лікарняних за травень xxxx року; згідно заяви-розрахунку № xxxx-xxxx-7; податки перераховано повністю
Повна картка транзакції →1014040 2240 повiрка побутового лiчильника газового згiдно договору №10 вiд 17.06.2026 р та акту №81238 вiд 17.06.2026 р., в т..ч. ПДВ-285,85грн.
Повна картка транзакції →0615031;2250;вiдрядження у червнi 2026 року;зг.авансового звiту про викор.коштiв №37 вiд 17.06.2026року.
Повна картка транзакції →*;101;45676704;;0113121 2120 сплата ЄСВ iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень-червень 2026р. перераховано повнiстю(101 0113121 2120 сплата ЄСВ iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень-червень 2026р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;44043368;11011000;101 КПКВК 0810160 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 року. Перераховано повністю..(101 КПКВК 0810160 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611151;2240;;;25010300 орендна плата за травень 2026 згідно дог. №2 від 28.11.25,,д/у №2 від 26.01.26 та акта №18 від 11.06.26 без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2210;папір;зг.дог.№19 від 12.06.2026 та накладна №ОПТ-019054 від 12.06.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За молоко 3,2% 0,9кг; договір №1 від 31.12.2025р.,видаткова накладна № РН-0029321 від 11.05.2026р.; ПДВ-263,35
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№20 від 05.01.2026,накладна№673 від 15.06.2026;ID UA-2026-01-07-002219-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг медичного огляду водіїв згідно Акту №2 від 17.06.2026 р., та договору №11 від 17.06.2026 року; У тому числі ПДВ 258,53 грн.,
Повна картка транзакції →0611010;2230;За рибу с/м хек ;договір №7 від 09.01.2026р.,видаткова накладна № РН-0029328 від 11.05.2026р.; ПДВ-379,92
Повна картка транзакції →*;101;38813548;11011000;Військовий збір із відпускних за червень 2026(101 1216020 2610 Військовий збір із відпускних за червень 2026)
Повна картка транзакції →0610160;2240; 0507145170000592;за надан. електрон.комунiкац.послуг зг.дог. 35 вiд 17.02.26 та зг.р-акта № 0507145170000592 вiд 31.05.26; ПДВ-250,83
Повна картка транзакції →0611010;2230;За молоко 3,2% 0,9кг; договір №1 від 31.12.2025р.,видаткова накладна № РН-0030786 від 18.05.2026р.; ПДВ-246,89
Повна картка транзакції →0813035;2610;Компенсація за надання пільг на залізн.транспорті зг.дог.№01-07/1 від 04.02.2026р. зг.акту №5 від 17.06.2026р.
Повна картка транзакції →0614060;2240;оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом; згідно з акту№20/6 від 16.06.2026 р. та договору №20 від 22.01.2026 р.в т.ч ПДВ-240,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№7 від 01.01.2026,накладна№BG-0004208/ТГ від 15.06.2026;ID UA-2026-01-02-003686-а;в т.ч. ПДВ-230,40
Повна картка транзакції →*;101;43944503;;Військовий збір із відпускних за червень 2026 р.,3710160;2111(101 Військовий збір із відпускних за червень 2026 р.,3710160;2111)
Повна картка транзакції →*;101;38813548;11011000;Військовий збір із винагороди за надані послуги(101 1216020 2610 Військовий збір із винагороди за виконані послуги , з-но договору № 15 від 10.06.2026; акт наданих послуг 15/1 від17.06.2026)
Повна картка транзакції →