DATA
Одержувач публічних коштів

АТ"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" СО"Жмеринські ЕМ"

АТ"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" СО"Жмеринські ЕМ" (ЄДРПОУ 25510274)
Отримала 8,5 млн грн у 687 публічних платежах: платники, дати й призначення.

ЄДРПОУ 25510274компаніяОстанній платіж 2026-06-29
Отримано8,5 млн грнзагальна сума
Платежі687за I півріччя 2026
Типкомпаніяза назвою у джерелі
КатегоріяОсвітапрофіль платника
Платники

Хто перераховував кошти

ПлатникПлатежіСума
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207
241,4 млн грн
71,1 млн грн
8610,6 тис. грн
12604,6 тис. грн
36314,7 тис. грн
16305,9 тис. грн
Шаргородська м/рЄДРПОУ 04326253
7284,1 тис. грн
8192,7 тис. грн
11185,3 тис. грн
9167,3 тис. грн
КЗ ЖМР "Турбота"ЄДРПОУ 45294600
33164,8 тис. грн
КНП "ПРЦО ВОР"ЄДРПОУ 05484161
4152,1 тис. грн
6120,3 тис. грн
14116,0 тис. грн
ЗДО №3 "Веселка"ЄДРПОУ 34626184
8109,6 тис. грн
КНП "БМЦПМСД"ЄДРПОУ 35599262
6107,2 тис. грн
12105,2 тис. грн
Мурафський ліцейЄДРПОУ 26229036
6100,6 тис. грн
11100,4 тис. грн
893,5 тис. грн
Повний журнал

Усі отримані транзакції

1 977,40 грн

0614060;2273;розподіл електр.енергії за травень 2026р;дог.№ША-135600-А від 12.02.2026р; та акт №8093550801903 від14.05.2026р;в т.ч ПДВ-329,57грн

Повна картка транзакції →
112 599,38 грн

0812010;2610;За послуги з розподiлу електричної енергiї в квiтнi 2026р.згiдно акта. №8097531147401 вiд 30.04.2026р.згiдно договору №БА-130100/26 вiд 30.01.2026р. ПДВ-18766,56грн..

Повна картка транзакції →
7 920,10 грн
ПлатникМурафська с/рЄДРПОУ 04325495

0110150;2273;розподіл ел.енергії за травень 2026р; дог № ША-132800-А від 14.01.2026р та акт № 8090805271890 від 13.05.2026р; в.т.ч.ПДВ-1320,02 грн.

Повна картка транзакції →
5 343,14 грн

1616030;2273;за розподіл електроенергії за травень 2026р; дог№ША-240300-А від 20.01.26р та акт №80908055272195 від 14.05.26р;в т.ч ПДВ-890,52.

Повна картка транзакції →
1 469,84 грн

0812010;2610;За послуги iз забезпечення перетiкання реактивної електроенергiї в квiтнi 2026р..згiлно акта №2097531147407 вiд 30.04.2026р.згiдно договору №БА-130100/26 вiд 30.01.2026р.ПДВ-244,97грн..

Повна картка транзакції →
1 104,40 грн

1618130;2273;за розподіл електроенергії за травень 2026р;дог№ША-134700-А від 20.01.2026р. та акт №8092052890380 від 13.05..2026р ; в т.ч ПДВ-184,07.

Повна картка транзакції →
7 667,65 грн

0813121;2273;за розподіл електроенергії за травень 2026р;згідно акта №8099024252391 від 13.05.2026р. Дог.№БА-100200 від 26.01.2026р.;ПДВ-1277,94грн.

Повна картка транзакції →
21 760,93 грн

0611021 2273, з ПДВ 3626,82 грн за розподіл електроенергії згідно акту №8091301068350 від 30.04.26, дог №15/26 від 30.01.26

Повна картка транзакції →
17 365,15 грн

0611021;2273;оплата за розподіл електроенергії зг.акт №8091800442478 від 06/05/26, дог.№3/25 від 23/01/26; в т.ч. ПДВ 2894,19 .

Повна картка транзакції →
7 103,93 грн

КПКВ 0610160 КЕКВ 2273 - за розподіл електроенергії;зг. акту№8092052495677 від 06.05.26р.зг дог №ЖМ-150100-А від 28.01.26р в т.ч. ПДВ 1183.99;;;

Повна картка транзакції →
2 698,80 грн

0611021 2273, з ПДВ 449,80 грн за перетікання електроенергії згідно акту №2091301068356 від 30.04.26, дог №15/26 від 30.01.26

Повна картка транзакції →
1 624,33 грн
ПлатникДжуринська с/рЄДРПОУ 04325489
ОдержувачСО "ЖЕМ" АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"ЄДРПОУ 25510274

0110150;2240; за утримання в належному стані внутрішніх мереж електропостачання; згідно акта №2300206949 від 07.05.2026 року та договору №300502958 від від 05.05. 2026 року; в т.ч ПДВ-270,72.

Повна картка транзакції →
3 439,68 грн
ПлатникШпиківська селищна радаЄДРПОУ 04326261

0110150; 2240; за технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх електричних мереж ; акт в/р№ 2300208828 від 06.05.2026р дог.№300503758 від 06.05.2026р в т.ч ПДВ-573,28.

Повна картка транзакції →
3 215,40 грн
ПлатникХоменківський ЗДОЄДРПОУ 26421822

0611010;2240;послуги з технічного обслуговування зовнішніх електромереж;згідно дог.№300498951 від 29.04.2026р та акт №2300204536 від 01.05.2026р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
2 849,63 грн
ПлатникВідділ освітиЄДРПОУ 41299207

0611021;2240;Оплата за надані послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж електропостачання; зг. акту №2300205376 від 01.05.2026р. Дог. 300500638 від 01.05.2026р.;в т.ч ПДВ-474,94.

Повна картка транзакції →
2 667,19 грн
ПлатникВідділ освітиЄДРПОУ 41299207

0611021;2240;Оплата за надані послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж електропостачання; зг. акту №2300205384 від 01.05.2026р. Дог. 300500641 від 01.05.2026р.;в т.ч ПДВ-444,53.

Повна картка транзакції →
19 703,41 грн
ПлатникКП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363

За посл.з розп.електроенергiї зг.акта . №xxxx вiд 30.04.xxxxр., зг.дог.№БА-xxxx вiд 01.09.xxxxр. ПДВ xxxx,90 грн.

Повна картка транзакції →
244 307,75 грн
ПлатникВідділ освітиЄДРПОУ 41299207

0611021;2273;Опл. за посл. з розпод. електричної енергії за 04.2026р.;зг. акту №8090309263229 від 22.04.2026р. Дог. №БА-130500/Р від 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-40717,96.

Повна картка транзакції →
1 480,92 грн
ПлатникВідділ освітиЄДРПОУ 41299207

0611021;2273;Опл.за споживання реактивної електричної енергії за 04.2026р.;зг. акту №2090309263225 від 22.04.2026р. Дог. №БА-130500/Р від 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-246,82.

Повна картка транзакції →