0812010;2610; за придбання матерiалiв,iнвентарю для проведення ремонтних робiт господарським способом; зг.дог. № 143 вiд 20.04.2026р., накл.№ 14 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0812010;2610; за придбання матерiалiв,iнвентарю для проведення ремонтних робiт господарським способом; зг.дог. № 143 вiд 20.04.2026р., накл.№ 14 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812111;2610; відшкодування за послуги електропостачання березень 2026 р.; зг.Дог.№ 26/2 від 29.01.2026р., акт №1/4 від 21.04.2026 р.; безПДВ ;.
Повна картка транзакції →0810160 2272 Відшкодування вартості використання за водопостачання; договір №6 від 10.02.2026; акт №6 від 24.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходів фіз.осіб утр із лікарняних за квітень xxxx р.(101 податок з доходів фіз.осіб утр із лікарняних за лютий xxxx р. Перерах.до бюдж.повністю код xxxx)
Повна картка транзакції →*;101;44011142;;ЄСВ із лікарняних листів за 04.2026 року, нарах. і перерах. повністю по терміну сплати(101 КПКВ 0810160 КЕКВ 2120 Єдин.соц.внесок, нарах. із лік. листів за 04.2026р. 22% Пер.повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44011142;11011000;Військовий збір із заробітної плати за квітень 2026 року(101 КПКВ 0813193 КЕКВ 2111 Військовий збір із заробітної плати за квітень 2026р. Пер. до бюдж.повн. код 11011000)
Повна картка транзакції →*;101;41877472;;0912111 2610 військовий збір із преміювання за квітень 2026 зг. Наказу №40к від 20.04.2026р.(101 0912111 2610 військовий збір із преміювання за квітень 2026 зг. Наказу №40к від 20.04.2026р.)
Повна картка транзакції →2301350;2240;За заправку та техослуговування картриджів;АВР ОУ-0000053 від 24.04.2026р;дог.19/26 від 26.03.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Под. з дох. фіз.осіб утрим. із лікарняних листів за квітень xxxxр. Пер. до бюджету повністю.(101 Под. з дох. фіз.осіб утрим. із лікарняних листів за квітень xxxxр. Пер. до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0812111;2610; відшкодування за газопостачання березень 2026р.; зг.Дог.№ 25/Г від 22.01.2026р., акт № 4 від 17.04.2026р.; без ПДВ ;.
Повна картка транзакції →0810160;2272;Відшкодування послуг водопостачання і водовідведення. абонплата за водопост. та водовідв. ; зг. дог.№1 від 16.03.26;акта надання послуг №02/1 від 22.04.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301040;2240;послуги поштового зв`язку;акт НП-017651502 вiд 20.04.2026р, дог 1051278 вiд 20.01.2026р,в т.ч.ПДВ-136,67
Повна картка транзакції →0810160;2240 - 750,00;за заправку картриджа;акт № 1 від 23.04.2026р.;договір № 25 від 23.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615061; 2250;вiдшкод. за поповн.мiс.електр.проїзн.квитка;згiдно звiта про використ.кошт/електрон. грошей,виданих на вiдрядж. або пiд звiт №41 вiд 16.04.2026 року.
Повна картка транзакції →0812010;2610; за придбання будiвельних матерiалiв,iнвентарю для проведення ремонтних робiт господарським способом; зг.дог. № 143 вiд 20.04.2026р., накл. № 11 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за березень с.Лука-Барська ; зг.акта-рахунка.№БР-0000015 вiд 22.04.2026р.,зг.дог.№01-3-18/39вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0812010;2610; за придбання будiвельних матерiалiв,iнвентарю для проведення ремонтних робiт господарським способом; зг.дог. № 143 вiд 20.04.2026р., накл. № 12 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812010;2610; за придбання матерiалiв для ремонту електромереж; зг.дог. № 148 вiд 21.04.2026р., накл. № 3 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →2301040;2272;водопостачання; акт 7986 вiд 21.04.2026р, дог 1001 вiд 01.01.2026р,в т.ч.ПДВ-103,65
Повна картка транзакції →;0112111;2610;за придбання вiникiв та совкiв згiдно накладної №51 вiд 21.04.26р.;договiр №51 вiд 31.03.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812010;2610; за придбання матерiалiв,iнвентарю для проведення ремонтних робiт господарським способом; зг.дог. № 148 вiд 21.04.2026р., накл.№ 1 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0712010;2610;вiдшкодув. за водопостачання та водовiдведення;зг.акта№115 вiд 16.04.2026р.,зг.дог.№4-300 вiд 19.01.2026р.,;В т.ч. ПДВ-100,44 грн.
Повна картка транзакції →1115061;2240;виконання мiської цiльової соцiальної програми розвитку фiзичної культури i спорту(вiдшкодування витрат на харчування учасникамспортивного заходу)згiдно звiту про вик.кош./ел.гр,вид.на вiдр.або пiд зв.№1 вiд 09.04.2026р.,наказу № 8 вiд 02.04.2026р.
Повна картка транзакції →0812010;2610; за придбання матерiалiв для ремонту водомереж; зг.дог. № 143 вiд 20.04.2026р., накл. № 16 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0810160;2250-555,30 грн; за відрядження; авансовий звіт №3 20.04.2026; наказ №3-вд 15.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →