0615061; 2273;Вiдшкод.за електроенергiю дог.№14-43-К вiд 05.03.2025р.,дод.уг.№1 вiд 05.03.2026р,акт-рах №101950 вiд 20.04.2026;в т.ч.ПДВ- 107,72 грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0615061; 2273;Вiдшкод.за електроенергiю дог.№14-43-К вiд 05.03.2025р.,дод.уг.№1 вiд 05.03.2026р,акт-рах №101950 вiд 20.04.2026;в т.ч.ПДВ- 107,72 грн.
Повна картка транзакції →0712111 2610 Вiдшкодування за пiльговi медикаменти дог.1 вiд1.01.2026р. реєстр 2 вiд 28.04.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxxр. Податки та збори перераховано повністю;дог.№xxxx від 05.04.xxxx року.;
Повна картка транзакції →0615061; 2273;Вiдшкод. за електроенергiю дог.№14-40-К вiд 26.04.2024р.,дод.уг.№1 вiд 05.03.2026 р,акт-рах №101948 вiд 20.04.2026; в т.ч.ПДВ-104,65 грн.
Повна картка транзакції →0112111;2610; профспiлковi внески iз заробiтної плати за квiтень 2026р.перерах.повнiстю,валова сума -894,29
Повна картка транзакції →0812111; 2610 (2272)-540,00;За водопостачання .;по акту №003589 від 24.04..2026р. та дог № 93 від 02.02.2026 р.; в т.ч. ПДВ-90,00 ;;;
Повна картка транзакції →0112111;2610; інші утримання із заробітної плати за квітень 2026 р.(1% добровільніих внесків згідно поданих заяв працівників) ; податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;44037690;;0810160 2800 За ор.прим. зг.дог.№2506-НМ від 03.09.25року та д.уг. №3 від 29.01.26року, акта -рах. №7/03/26 від 29.04.2026року; без ПДВ.(101 0810160 2800 За ор.прим. зг.дог.№2506-НМ від 03.09.25року та д.уг. №3 від 29.01.26року, акта -рах. №7/03/26 від 29.04.2026року; без ПДВ.;)
Повна картка транзакції →0712151; 2282;За оренду приміщення ;Згідно акт-рах.№102108 від 20.04.26р д.у.№1 від 21.01.26р. дог№7-107 від 24.01.22р; ПДВ-78,61
Повна картка транзакції →0810160 2111 Профспілковий внесок із зарплати за ІІ пол.квітня 2026р., перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0712151; 2282;За оренду приміщення ;Згідно акт-рах.№102110 від 20.04.26р д.у.№7 від 21.01.26р. дог№7-108 від 31.01.22р; ПДВ-76,72
Повна картка транзакції →0712020 2610 Відрахування профвнесків із зарплати за квітень 2026р.; згідно заяв працівників
Повна картка транзакції →0812111;2610;оплата за централізоване водовідведення зг. акту №4/33 від 23.04.2026р., дог. №17 від 12.02.2026 рокув т.ч ПДВ-74,67.
Повна картка транзакції →0615061; 2271;Вiдшкод.витрат по теплопостачанню "приєднанне навантаж." дог.№14-43-К вiд 05.03.2025р.,дод.уг.№1 вiд 05.03.2026р,акт-рах №101950 вiд 20.04.2026;в т.ч.ПДВ- 70,09 грн.
Повна картка транзакції →0615061; 2271;Вiдшкод.витрат по теплопостачанню "приєднанне навантаж." дог.№14-40-К вiд 26.04.2024р.,дод.уг.№1 вiд 05.03.2026 р,акт-рах №101948 вiд 20.04.2026 р.; в т.ч.ПДВ- 68,09 грн.
Повна картка транзакції →0712111 2610 Профспiлковi внески iз зарплати за квiтень 2026р.
Повна картка транзакції →0812111;2610;оплата за послуги заправки принтера , зг.дог.№18/А від 12.02.26р.,та акту.№202810 від 29.04.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за канцтовари згiдно накладної №0437 вiд 27.04.2026р.; договiр №54 вiд 22.04.2026р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0810160;2210-394,00;за штамп та оснастку для штампу; накладна № Дк04/77 від 24.04.2026р; Договір № 26 від 24.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2301350;2230;За молоко;накл.65039 від 27.04.2026р;дог.5/26 від 29.01.2026р;ПДВ-62,40;
Повна картка транзакції →0712020;2610;За водопостачання; Акт В0-00015715/1 вiд 14.04.2026р. дог.2317 вiд 23.01.2026р.; ПДВ-52,73грн.
Повна картка транзакції →0712151; 2282; Відшкодування витрат по ліфтам;Згідно акт-рах.№ 102107 від 20.04.22р д.у.№4 від 21.06.22р.дог№7-107-К від 31.01.22р; ПДВ-50,75
Повна картка транзакції →0712151;2282;перерахування виконавчого збору зідно постанови ВП №78450537 від 27 .06.25р з виконання виконавчого листа ВОАС №120/940/25 від29.05.25р
Повна картка транзакції →0712151;2282;Відряд.за квітень 2026 р;Зг.звіту про викор.коштів/ел.грошей,вид.на відр.або під звіт № 11 від 27.04.26р.,дог.№14703000126від26.06.2014року та списки.;
Повна картка транзакції →0810160;2250-300,00; Відрядження працівника установи за квітень 2026 року наказ №12 від 23.04.2026 р..;авансовий звіт №12 від 23.04.2026 року.;;;
Повна картка транзакції →