0112111;2610; оплата за розподіл електроенергії;згідно акту виконаних робіт № 8090086835538 від 27.04.2026р. Договір № ТО-133401/77 від 27.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-358.33.
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0112111;2610; оплата за розподіл електроенергії;згідно акту виконаних робіт № 8090086835538 від 27.04.2026р. Договір № ТО-133401/77 від 27.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-358.33.
Повна картка транзакції →2301350;2210;За мережеве обладнання(маршрутизатор,кабель);накл.173/2026 від 27.04.2026;дог.23/26 від 27.04.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0615061; 2240; Харчування судiв пiд час змагань (Державна програма розвику фiзичної культури), згiдно звiта про використ.кошт.,електр. грош.,видан.пiд звiт №54 вiд 24.04.2026 року.
Повна картка транзакції →0615061; 2240; Харчування судiв пiд час змагань (Державна програма розвику фiзичної культури), згiдно звiта про використ.кошт.,електр. грош.,видан.пiд звiт №49 вiд 21.04.2026 року.
Повна картка транзакції →0615061; 2240; Харчування судiв пiд час змагань (Державна програма розвику фiзичної культури), згiдно звiта про використ.кошт.,електр. грош.,видан.пiд звiт №44 вiд 21.04.2026 року.
Повна картка транзакції →2301040;2272;водопостачання;акт В0-00018794/1 вiд 29.04.2026р, дог 5450 вiд 29.01.2026р,в т.ч.ПДВ-339,60
Повна картка транзакції →2301350;2111;Борг утриманий з з-ти Лабунець Є.А. за квітень 2026р; згідно виконавчого впровадження №79385171 від 25.10.2025р;
Повна картка транзакції →7721010;2111;Профнески, згiдно заяв працiвникiв, iз з-ти за квiтень 2026р.;Вал 6584,11х30%=1975,23;Перерах,повн.
Повна картка транзакції →Лiкарн.за квiтень xxxxр.,догов.№51 вiд 07.03.xxxxр .Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0813160;2730- 1927,20;за надання соціальних послуг громадянам нездатним до самообслуговування за квітень 2026; акт № 4 від 27.04.2026; наказ№ 2-агп від 21.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712152; 2610; За окуляри; Накладна №1 вiд 06.04.2026, договiр №99 вiд 01.04.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813160;2730; комп. виплати фіз. особам, які надають соц. посл. згідно. Постанови №859 від 23.09.2020 р. за квітень 2026, договір №1 від 29.01.2026
Повна картка транзакції →;0112111;2610; часткова оплата за водопостачання згiдно акту №17558 вiд 21.04.2026р.; договiр №200266-1 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-312,00грн;
Повна картка транзакції →0112111;2610; за оренду приміщення ; згідно акту виконаних робіт №3 від 27.04.2026р. Договір №11 від 24.02.2026р..; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0112111;2610;За придбання канцтоварiв ;зг.Дог.№12 вiд 23.01.2026р.,видаткова накладна №164 вiд 22.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0712020;2610;Заробітна плата за квітень 2026р.; зг.дог.№487392/3224314 від 05.01.2018 та списки; Податки та збори перераховані в бюджет повністю
Повна картка транзакції →2301040;2111;стягн алiментiв з Осадчука В.В. , утрим iз з/пл за 04.26р згсуд нак №2-п/130/230/2021вид 02.06.2021р по ВП№66878501 вiд 26.01.2026р на користьОсадчук В.С.,перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0812111;2610 Профвнески утриманi iз ЗП працюючих за квiтень 2026 р. Вал 2466,05
Повна картка транзакції →0810160;2111-1723,08;профспілкові внески із заробітної плати за квітень 2026;перераховано повністю;;
Повна картка транзакції →0615061; 2240; Харчування судiв пiд час змагань (Державна програма розвику фiзичної культури), згiдно звiта про використ.кошт.,електр. грош.,видан.пiд звiт №45 вiд 21.04.2026 року.
Повна картка транзакції →2301350;2111;Профвнески 70% утр. з з-ти за квітень 2026р,утр.зг.заяв;Заг.сума 2164 грн.09 коп.х 70%=1514 грн.86 коп; перерах.повністю;
Повна картка транзакції →2301350;2111;Борг утриманий з з-ти Михалюка С.С.за квітень 2026р; згідно виконавчого впровадження №78818525 від 29.09.2025р;
Повна картка транзакції →2301350;2111;Борг утриманий з з-ти Михалюка С.С.за квітень 2026р; згідно виконавчого впровадження №78818652 від 29.09.2025р;
Повна картка транзакції →2301350;2111;Борг утриманий з з-ти Мар"янович Л.Л.за квітень 2026р; згідно виконавчого впровадження №69683124 від 10.11.2023;
Повна картка транзакції →2301040;2250;вiдрядження Лудан-Ходзiнська I.М.. за 04.26р, зг звiту про вик коштiв б/н вiд 27.04.2026р, наказ28-вiд вiд 03.04.2026р;договiр13656303.38512294вiд18.06.2025р,
Повна картка транзакції →