2617693;2210;за набiр цукерок "Вiнницькi смаколики"(продукцiя для нагородження); згiдно накладної №Сол-001849 вiд 16.06.2026р., по дог. №10вiд 13.01.2026р;в т.ч. ПДВ - 282,12 грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
2617693;2210;за набiр цукерок "Вiнницькi смаколики"(продукцiя для нагородження); згiдно накладної №Сол-001849 вiд 16.06.2026р., по дог. №10вiд 13.01.2026р;в т.ч. ПДВ - 282,12 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №67 вiд 12.05.2026р. накладна №1244932 вiд 24.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-281,60
Повна картка транзакції →0712020;2610;за послуги з вивезення ТВ;зг.АКТ№ОУ-131963 вiд 20.05.2026р.та дог.№41/01-26 вiд 07.01.2026р.;в т.ч.ПДВ- 281,23грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги постачання КП"Варта"з првом викор до закінч терміну дії кваліфік сертифік електронного підпису;зг акта№ВПФ-04331834 від25.06.26р. по дог№ВПФ 04331834 від 25.06.26 р.;в т.ч ПДВ-279,00.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання канцтоварів (папір офісний);договір №134 від 10.03.2026 р., накл.№ВІ-00000500 від 23.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2111;Утримання із зарплати за червень 2026р. Пенделя О.В. згідно Постанови ВП 56390471 від 18.04.2024 р. викон.лист №17770 від 18.04.2024 р.;
Повна картка транзакції →3504010 2273 за електроенергію; договір №ГА-102700/03-26 від 19.01.2026 р. та акт №1411111-2606-1 від 23.06.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 276,69 грн.
Повна картка транзакції →101 45164197,0610160;2120,Сплата єдиного соц.внеску нарах.на заробітну плату за 2-гу половину червня 2026 р.
Повна картка транзакції →7721010;2240;За послуги з поточного ремонту органiзацiйної технiки (ремонт принтеру);згiдно акту№521 вiд 25.06.2026 та договiр№38-06-26 вiд25.06.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №73 вiд 04.06.2026р. накладна №461 вiд 23.06.2026р. ;без ПДВ
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за червень xxxxр.;,дог.xxxx вiд 13.05.xxxxр.;збори та податки утриманi повн. та перерах.до бюджету
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за грунтiвку глибокопроникну;зг.дог.№12 вiд25.06.26р.;зг.акту№12664 вiд 25.06.26р.;в т.ч.ПДВ-273,81грн.
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №1172 вiд 22.06.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №67 вiд 12.05.2026р. накладна №1263192 вiд 23.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-272,40
Повна картка транзакції →0611021;2240 ;за телекомунiкацiйнi послуги ;згiдно рахунку -акта №0500009200010582.5.2026 вiд 31.05.2026;дог.№1058 вiд 28.01.26р; ПДВ-270,41грн
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб із сум тимчасової непрацездатності за червень xxxx року.Перерах повністю(101 Податок з доходів фізичних осіб із сум тимчасової непрацездатності за червень xxxx року.Перерах повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04330007;11011000;101 КПКВ0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із заробітної плати за червень 2026р.(101 КПКВ0110150 КЕКВ 2111-1618,42 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із заробітної плати за червень 2026р.Пер.до бюдж.повн.код 11011000)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №30 вiд 23.03.2026р. накладна №253 вiд 23.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04326282;;0110150 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз відпускних .(101 0110150 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз відпускних .)
Повна картка транзакції →0110150;2273;Відшкодування електропостачання; дог.№С-70-2 від 09.02.26 акт № 102972 від 23.06.26; в т.ч.ПДВ- 269,19 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2272;За водовiдведення;Акт в/р№ ВО-00027897/2 вiд 24.06.2026р.дог.№386/12 вiд 20.01.2026р..;ПДВ-268,57.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Кефiр,ряжанка,йогурт,сметаня;згiдно накладної №9638 вiд 15.06.2026 року, договiр №8 вiд 22.01.2026 року,д/у №3 вiд 16.06.2026року;ПДВ-267,30
Повна картка транзакції →0615011;2240;вiдшкодування вартості харчування на перiод проведення змагань за травень 2026р;звiт про використання коштiв/електронних грошей№47 вiд 05.06.2026р., наказ №33-вд від 16.05.2026р., відом.№1850
Повна картка транзакції →0611025;2230;Овочi,зелень;згiдно накладної №1106 вiд 16.06.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →лікарняні за червень xxxx заявка №xxxx-xxxx-22 від 25.06.xxxx податки сплачено повністю
Повна картка транзакції →