0812010;2610;;за водовiдведення за травень 2026р.зг.дог.№1-вв вiд 08.01.2026р ,акта надання послуг №291 вiд 25.05.2026р., в т.ч.ПДВ- 463,44грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0812010;2610;;за водовiдведення за травень 2026р.зг.дог.№1-вв вiд 08.01.2026р ,акта надання послуг №291 вiд 25.05.2026р., в т.ч.ПДВ- 463,44грн.
Повна картка транзакції →*;101;36205651;;2610 Єдиний внесок з заробітну плату за травень 2026 року(101 0713193 2610 єдиний внесок нарахований на заробітну плату за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →2301350;2111;Профвнески 30% утр. з з-ти за травень 2026р,утр.зг.заяв;Заг.сума 9040 грн.48 коп.х 30%=2712 грн.14 коп.; перерах.повністю;
Повна картка транзакції →2301350;2240;За послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення;АВР 5 від 22.04.2026р;дог.11/26 від 04.03.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →2301350;2240;За дистанційна технічну підтримку програмного забезпечення;АВР 025зф4 від 22.04.2026р;дог.025зф від 13.03.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування iнтернетом згiдно акту наданих послуг №1282 вiд 26.05.2026р.; договiр№010426/7 вiд 25.03.2026р.; в т.ч.ПДВ-400,00грн;
Повна картка транзакції →0810160;2111-2313,35;профспілкові внески із заробітної плати за травень 2026;перераховано повністю;;
Повна картка транзакції →0712151;2282;вiдшкод за електроенергiю в квiтнi 2026;згiдно акту №04 вiд 27.05.26 та дог №4 вiд 23.01.26;в т.ч. ПДВ-379,29.
Повна картка транзакції →2301350;2111;Борг утриманий з з-ти Педченко М.В.за травень 2026р; згідно виконавчого впровадження №78667354 від 24.07.2025р;
Повна картка транзакції →2301350;2111;Борг утриманий з з-ти Педченко М.В.за травень 2026р; згідно виконавчого впровадження №78673828 від 04.08.2025р;
Повна картка транзакції →0712111;2610;за послуги централізованого водопостачання;зг.дог.№ 77 від 12.01.2026 та акт № 5 від 21.05.2026;в т.ч. ПДВ - 377,65 грн.
Повна картка транзакції →*;101;42177140;;0112111,2610,Вiйськовий збiрт5%з зарплати за травень 2026р.Утримано та перераховано повнiстю.(101 0112111,2610,Вiйськовий збiрт5%з зарплати за травень 2026р.Утримано та перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0812010;2610;; за вивiз рiд.нечис.за травень 2026р. зг.дог.№3-рн вiд 08.01.2026р, ,акта надання послуг №292 вiд 25.05.2026р.,в т.ч.ПДВ-372,23 грн.
Повна картка транзакції →*;101;36205651;;2610 ПДФО 18 % з заробітної плати за травень 2026 року(101 0713193 2610 податок з доходів фізичних осіб утриманий з заробітної плати за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →0712010 2610 за горошок консервований накладна №РН-0044666 вiд 26.05.2026року договiр №815В вiд 02.01.2026року в т.ч.ПДВ 367,92
Повна картка транзакції →*;101;44037690;;0810160 2111 Вiйськовий збiр за травень 2026року iз зарплати.(101 0810160 2111 Вiйськовий збiр за травень 2026року iз зарплати.)
Повна картка транзакції →0712020;2610;Профвнески з зарплати за травень 2026 року 30%вал.збiр- 7145,68грн; Утримано та перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуги у сферi iнформатизацiї згiдно акту наданих послуг №56 вiд 19.05.2026р.; договiр №56 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;05484126;;Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за травень 2026 р.Перерах. повн.(101 0713193,2610,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за травень 2026 р.Перерах. повн.)
Повна картка транзакції →2301350;2111;Борг утриманий з з-ти Лабунець Є.А. за травень 2026р; згідно виконавчого впровадження №79385171 від 25.10.2025р;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №073з5 вiд 27.05.2026р.; договiр №073з вiд07.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812111;2610;Вiдшкодування вартостi водопостачання за квiтень; Зг. акту №10 вiд 18.05.26р.;Договiр №28 вiд 20.02.26р.;В т.ч.ПДВ;ЗУБД2026;;;
Повна картка транзакції →*;101;41007217;;0812111 2610 військовий збір утриманий із преміювання за травень 2026року. Перераховано повністю(101 0812111 2610 військовий збір утриманий із преміювання за травень 2026року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0812111;2610 Профвнески утриманi iз ЗП працюючих за травень 2026 р. Вал 2459,55
Повна картка транзакції →0112080;2610;оплата послуг з адмініструв.прогр.забезпеч., згідно договору № СГ-0126/04 від 20.01.2026р.;Акт № 5 від 27.05.2026р.;в тому числі ПДВ-285,00;
Повна картка транзакції →